中共西安财经大学委员会文件
西财大党发〔2021〕75号
关于成立西安财经大学审计委员会的通知
校属各部门:
为贯彻落实《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年第11号令)教育部《教育系统内部审计工作规定》(2020年教育部第47号令)和《陕西省教育系统内部审计工作实施办法》(陕教规范【2021】7号)等相关法律法规制度精神,经2021年9月24日党委专题会议审定,决定成立西安财经大学审计委员会。现将委员会组成人员和主要职责通知如下:
一、审计委员会组成人员名单
主 任:校党委书记 校长
副主任:纪委书记 主管财务副校长
成 员:审计处、党委办公室、校长办公室、组织部、纪检监察机构、人事处、计划财务处、国有资产管理处等部门主要负责人。
审计委员会下设办公室,办公室设在审计处,审计处主要负责人兼任办公室主任。
二、审计委员会主要职责
(一)审议学校年度审计工作计划和审计工作报告;
(二)研究、审议学校审计工作重要文件、制度;
(三)研究制定内部审计改革方案、重大政策和发展战略;
(三)定期听取审计工作情况汇报,研究解决审计工作中存在的困难和问题;
(四)交流、通报审计查出的问题以及整改落实情况;
(五)按照成员单位工作职能,分类督办审计结果运用;
(六)审议决策内部审计其他重大事项。
中共西安财经大学委员会
2021年11月4日
抄送:校党委委员,校领导,档(2)。
中共西安财经大学委员会 2021年11月5日印发